市国控集团审计工作深入贯彻落实省委审计委员会历次会议精神,紧紧围绕集团主责主业,立足经济监督,依法依规履行审计工作职责,以审计监督助推企业高质量发展。
一是赋能业务管理,推动审计与企业发展深度融合。集团审计工作坚持以风险为导向,落实审计监督全覆盖要求,不断拓展审计监督广度和深度,有效消除监督盲区和死角。针对集团下属重点行业粮食领域、房地产开发企业,将其纳入审计监督范围,针对企业经营易发问题、关键风险点开展专项审计调查;围绕企业近年重大项目、重大战略和重大举措为审计重点,综合开展各类审计监督工作。
二是加强人才建设,全面提升审计人员业务素养。集团高度重视内部审计人才队伍建设,年初完成内审人才库组建工作,吸纳集团内工程、财务、计算机领域专业人才21名加入,其中具备会计师、工程师等职业资格人员占比76%,年龄在40岁及以下占比81%,人员配置科学得当。集团定期举办审计人员培训及“以审代训”活动,加强实践锻炼、专业训练,不断提升政治素质和专业素养。
三是督促审计整改,不断深化审计结果运用。集团审计部压紧压实被审计单位整改责任,严格执行部门督促整改检查职责。将审计整改情况纳入年度项目审计范畴,开展审计项目时,重点关注以前年度审计查出问题整改情况,以“再监督”力促审计整改提质增效。推动系统整改,提升整改质量标准,将审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题在集团适当范围内予以通报,促使集团系统内部开展“举一反三”全面自查自纠整改工作,推动审计工作以点带面,全面提升企业经营管理效果。