近年来,国控集团深入贯彻落实市委、市政府决策部署,按照审计机关关于内部审计的工作要求,审计工作紧紧围绕集团发展目标,关注集团发展重点领域和关键环节风险防控。不断拓展审计工作高度、深度和广度,持续构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,审计监督效能不断提升,审计护航集团高质量发展作用更加凸显。
聚焦主责主业。将审计工作融入集团改革发展大局中谋划、开展。以重大政策落实、重大经济事项和重点建设项目等关键环节为抓手,2024年度对集团系统内13家粮食企业开展专项审计调查、对3家房地产企业开展资产负债审计、对1名主要领导干部开展经济责任审计,审计企业资产总额11,328.23万元,提出合理化审计意见和建议22条,较好地发挥了内部审计在促进集团公司规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面的作用。
聚焦能力提升。将审计一线作为“主战场”、将参赛培训作为“充电站”。全年组织开展多次审计专题培训会,搭建审计人员业务交流平台。组织内审人员参加职业技能竞赛,获得市级竞赛一等奖、省级竞赛二等奖等多项荣誉,进一步增强了内审人员能查能说能写的本领。
聚焦未来发展。击鼓催征稳驭舟,奋楫扬帆新征程。新的审计道路上,集团审计部将继续保持奋发向上的事业热情、锐意进取的工作状态,继续弘扬“三立”精神,坚决落实“三如”要求,积极主动、担当作为,以更高质量、更高效率、更高效能的审计监督为集团可持续发展提供坚实支撑。