为进一步发挥内部审计的监督、检查和评价职能,促进完善组织治理、风险管理和内部控制,11月28日,集团举办“强化内审监督 促进管理规范”专题培训会,特邀市审计局派出二室主任邵晖担任主讲。集团党委委员、副总经理翁畅出席并讲话,集团审计工作人员及内审人才库成员参加培训。
翁畅副总经理强调,内部审计是集团管控体系的关键环节,在当下复杂的市场环境和严格的监管态势下,强化内审监督已刻不容缓。她要求培训人员要深化对内部审计的多维度理解与认识,深入钻研法规政策,通过项目与案例的剖析来提升实践能力,要以高度的责任感和使命感投入到培训学习与交流思考之中,将所学内容充分运用至实际工作,提升审计的质量和效果,为集团的高质量发展保驾护航。
邵晖主任围绕内部审计工作,结合当前形势要求,详尽阐述了审计的分类、概念定位,提出了推进工作的思考与建议,解读了重要文件规定,剖析了现存的问题短板,并对普遍性问题展开了探讨,助力各单位精准把握内审监督的要点。
在交流互动环节,参培人员认为,培训内容紧密贴合集团内部审计工作范畴,重点鲜明、贴合实际,对于进一步增进对内审工作的理解大有裨益。大家纷纷表示,要将学习成果转化为工作动力,落实好近年来审计问题的风险预防工作,助力集团做强做优做大,实现高质量发展。